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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DESINSERVICE DESINTETIZADORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 895 Data de lançamento: 22/02/2021
Tipo de empenho: Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
251.00 1- ANTONIO MARQUETI 1,00 251,00
722.00 2 ANTONIO DE GODOY BUENO 1,00 722,00
567.00 3- SONHO DE CRIANÇA 1,00 567,00
249.00 4- ACHILES PORTO ALEGRE FILHO 1,00 249,00
926.00 5- JOSE RODRIGUES CARDOSO Finalidade: SANITIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MORMAÇO 1,00 926,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2021 1- ANTONIO MARQUETI 2 ANTONIO DE GODOY BUENO 3- SONHO DE CRIANÇA 4- ACHILES PORTO ALEGRE FILHO 5- JOSE RODRIGUES CARDOSO Finalidade: SANITIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MORMAÇO 2.715,00
25/02/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 23300; 2.715,00
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 895/2021 DESINSERVICE DESINTETIZADORA LTDA - 7149 2.579,25
01/03/2021 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 895/2021 135,75
TOTAL 2.715,00 2.715,00 2.715,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 01/03/2021 135,75 Lançada
TOTAL   135,75