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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 914 Data de lançamento: 23/02/2021
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA SIMPLES ROLÃO 8X300M 59,90 179,70
3.00 PAPEL TOALHA BOBINA PREMIUM 6 ROLOS 20CMX200M 112,95 338,85
1.00 COPO 200ML TRANSPARENTE 137,50 137,50
1.00 SACO LIXO PRETO 105L PCT100 53,00 53,00
2.00 SACO LIXO PRETO 20L PCT100 15,50 31,00
8.00 AGUA SANITARIA 5L 9,50 76,00
4.00 DESINFETANTE HERBAL 5L AGE MAIS 25,90 103,60
4.00 DESINFETANTE FLORAL 5L AGE MAIS 25,90 103,60
4.00 DESINFETANTE FRESCOR DA PRIMAVERA 5L AGE MAIS 25,90 103,60
4.00 DETERGENTE NEUTRO 5L AGE MAIS Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 17,90 71,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2021 PAPEL HIGIENICO PREMIUM FOLHA SIMPLES ROLÃO 8X300M PAPEL TOALHA BOBINA PREMIUM 6 ROLOS 20CMX200M COPO 200ML TRANSPARENTE SACO LIXO PRETO 105L PCT100 SACO LIXO PRETO 20L PCT100 AGUA SANITARIA 5L DESINFETANTE HERBAL 5L AGE MAIS DESINFETANTE FLORAL 5L AGE MAIS DESINFETANTE FRESCOR DA PRIMAVERA 5L AGE MAIS DETERGENTE NEUTRO 5L AGE MAIS Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 1.198,45
25/02/2021 Conforme DANFE Nº 1/9584; 1.198,45
01/03/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 914/2021 SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - 6836 1.198,45
TOTAL 1.198,45 1.198,45 1.198,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.