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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1179 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LINK DE INTERNDE 300 MEGABITS/S DEDICADO COM TRIPLA ABORDAGEM 785,00 785,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 REF LINK DE INTERNDE 300 MEGABITS/S DEDICADO COM TRIPLA ABORDAGEM 785,00
11/03/2022 REF LINK DE INTERNDE 300 MEGABITS/S DEDICADO COM TRIPLA ABORDAGEM 785,00
14/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1179/2022 HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER - 6440 785,00
TOTAL 785,00 785,00 785,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.