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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 11:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES 3393-1110 REF JANEIRO/22 166,40 166,40
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES 3393-1065 REF JANEIRO/22 166,40 166,40
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES 3393-1095 REF JANEIRO/22 166,40 166,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REFERENTE LIGAÇÕES 3393-1110 REF JANEIRO/22 REFERENTE LIGAÇÕES 3393-1065 REF JANEIRO/22 REFERENTE LIGAÇÕES 3393-1095 REF JANEIRO/22 499,20
11/01/2022 REFERENTE LIGAÇÕES 3393-1110 REF JANEIRO/22 REFERENTE LIGAÇÕES 3393-1065 REF JANEIRO/22 REFERENTE LIGAÇÕES 3393-1095 REF JANEIRO/22 499,20
12/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2022 OI SA - 267 499,20
TOTAL 499,20 499,20 499,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.