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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1327 Data de lançamento: 14/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PALHETAS - 38,00 76,00
1.00 RESERVATORIO DE AGUA - 126,00 126,00
2.00 FLUIDO DE RADIADOR - 36,00 72,00
1.00 LIMPEZA RADIADOR - 120,00 120,00
1.00 FUIDO RADIADOR - Finalidade: STRADA IWA-2I48 36,00 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2022 PALHETAS - RESERVATORIO DE AGUA - FLUIDO DE RADIADOR - LIMPEZA RADIADOR - FUIDO RADIADOR - Finalidade: STRADA IWA-2I48 430,00
25/03/2022 Conforme DANFE Nº 890/39658697; 430,00
25/03/2022 Pagamento de Empenho 1327/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.