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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091

Dados do Empenho
Número do empenho: 1338 Data de lançamento: 14/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS IGD PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 CAMISETAS - 40,00 800,00
180.00 CEVADORES - 4,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2022 CAMISETAS - CEVADORES - 1.520,00
18/03/2022 Conforme DANFE Nº 890/39480315; 1.520,00
18/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2022 CARMEM BORTOLOMEDI FLORES 96505974091 - 7336 1.520,00
TOTAL 1.520,00 1.520,00 1.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.