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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1349 Data de lançamento: 15/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO OLEO - 48,00 48,00
1.00 ORING SUPORTE FILTRO - 92,00 92,00
5.00 OLEO 15W40 - 37,60 188,00
3.00 ADITIVO PARAFLU - 40,66 122,00
1.00 VALVULA TERMOSTATICA - 364,00 364,00
1.00 TUBO COLA LOCTITE - 45,00 45,00
2.00 ABRAÇADEIRAS - 8,00 16,00
1.00 MANGA DO RADIADOR - 106,00 106,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA - Finalidade: VEICULO DOBLO 55,00 55,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2022 FILTRO OLEO - ORING SUPORTE FILTRO - OLEO 15W40 - ADITIVO PARAFLU - VALVULA TERMOSTATICA - TUBO COLA LOCTITE - ABRAÇADEIRAS - MANGA DO RADIADOR - MATERIAL DE LIMPEZA - Finalidade: VEICULO DOBLO 1.036,00
25/03/2022 Conforme DANFE Nº 890/39658756; 1.036,00
25/03/2022 Pagamento de Empenho 1349/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.036,00
TOTAL 1.036,00 1.036,00 1.036,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.