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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1353 Data de lançamento: 15/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE LONAS TRASEIRAS - 308,00 308,00
3.00 KG GRAXA AZUL - 56,00 168,00
3.00 OLEO ATF - 36,00 108,00
1.00 CONSERTO SETOR HIDRAULICO - 2.920,00 2.920,00
5.00 TUBOS DE COLA PARABRISA - 56,00 280,00
1.00 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO - 212,00 212,00
1.00 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - Finalidade: MICRO IMX -0137 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/03/2022 JOGO DE LONAS TRASEIRAS - KG GRAXA AZUL - OLEO ATF - CONSERTO SETOR HIDRAULICO - TUBOS DE COLA PARABRISA - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO - ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO - Finalidade: MICRO IMX -0137 4.191,00
25/03/2022 Conforme DANFE Nº 890/39658800; 4.191,00
25/03/2022 Pagamento de Empenho 1353/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.191,00
TOTAL 4.191,00 4.191,00 4.191,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.