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Última atualização realizada em 29/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NELSON POSSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1375 Data de lançamento: 17/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CAMERA 20.5X25 - Finalidade: CARREGADEIRA 680,00 2.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2022 CAMERA 20.5X25 - Finalidade: CARREGADEIRA 2.040,00
22/03/2022 Conforme DANFE Nº 890/39526593; 2.040,00
22/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1375/2022 NELSON POSSA - 6857 2.040,00
TOTAL 2.040,00 2.040,00 2.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.