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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIA IVONE GARCIA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 143 Data de lançamento: 11/01/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE DE DADOS POR REDE FITX (FIBRA OPTICA) COM 1GB DE VELOCIDADE 1.380,00 1.380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2022 TRANSPORTE DE DADOS POR REDE FITX (FIBRA OPTICA) COM 1GB DE VELOCIDADE 1.380,00
13/01/2022 Conforme DANFE Nº 890/38449114; 1.380,00
14/01/2022 Pagamento de Empenho 143/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.380,00
TOTAL 1.380,00 1.380,00 1.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.