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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1455 Data de lançamento: 22/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER COMPATIVEL - 149,00 149,00
1.00 GRAMPEADOR METAL GE 1045 GENIAL - 59,90 59,90
2.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - 14,90 29,80
1.00 CABO DE DADOS UDB - 29,90 29,90
2.00 FITA AD LARGA - 7,50 15,00
50.00 CANETA BIC CRISTAL - 1,50 75,00
5.00 FITA CREPE - 2,00 10,00
2.00 FITA CORRETIVA 12M - 16,90 33,80
6.00 MARCA TEXTO SORTIDO - 4,90 29,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2022 TONER COMPATIVEL - GRAMPEADOR METAL GE 1045 GENIAL - GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/06 - CABO DE DADOS UDB - FITA AD LARGA - CANETA BIC CRISTAL - FITA CREPE - FITA CORRETIVA 12M - MARCA TEXTO SORTIDO - 431,80
01/04/2022 Conforme DANFE Nº 2/225; 431,80
04/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1455/2022 SIDNEI MORIGI ME - 48 431,80
TOTAL 431,80 431,80 431,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.