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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1473 Data de lançamento: 23/03/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 GAXETA U-12 - 14,50 43,50
3.00 RETENTOR PISTÃO - 10,00 30,00
3.00 VALVULA RETENÇÃO 2 - 10,50 31,50
3.00 VALVULA RETENÇÃO 1 - 10,50 31,50
3.00 APOIO GAXETA - 4,50 13,50
1.00 BICO EXTENÇÃO COMPLETO - 39,50 39,50
1.00 OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50 - 6,00 6,00
1.00 CONDUTOR CURVO COMPLETO - 94,00 94,00
1.00 PE DE APOIO 2 LAV - 30,00 30,00
1.00 TAMPAO ANEL M20X1,5 ROSCA MACHO 20,7 - 6,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2022 GAXETA U-12 - RETENTOR PISTÃO - VALVULA RETENÇÃO 2 - VALVULA RETENÇÃO 1 - APOIO GAXETA - BICO EXTENÇÃO COMPLETO - OLEO UNI PREMIUM SL 20W-50 - CONDUTOR CURVO COMPLETO - PE DE APOIO 2 LAV - TAMPAO ANEL M20X1,5 ROSCA MACHO 20,7 - 325,50
01/04/2022 Conforme DANFE Nº 1/23570; 325,50
04/04/2022 Pagamento de Empenho 1473/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 325,50
TOTAL 325,50 325,50 325,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.