Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2022 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2022. |
97.842,47 |
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24/03/2022 |
remnuneração e subsídios servidores e agentes políticos ref mes de março/2021 |
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97.842,47 |
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24/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM RESCISÃO, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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119,28 |
24/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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135,80 |
24/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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363,60 |
24/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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460,48 |
24/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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2.051,28 |
24/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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5.652,78 |
24/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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5.786,64 |
24/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores - RPPS |
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10.685,33 |
31/03/2022 |
Pagamento de Empenho 1519/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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72.587,28 |
TOTAL |
97.842,47 |
97.842,47 |
97.842,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.