Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1612 |
Data de lançamento: |
24/03/2022 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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inss sobre remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2022. |
0,00 |
1.238,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2022 |
inss sobre remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2022. |
1.238,22 |
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24/03/2022 |
remnuneração e subsídios servidores e agentes políticos ref mes de março/2021 |
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1.238,22 |
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20/04/2022 |
Pagamento de Empenho 1612/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.238,22 |
TOTAL |
1.238,22 |
1.238,22 |
1.238,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.