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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1753 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134162 LIN SÃO LUIZ UN CONSU VENC 10/04 74,25 74,25
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 100063489 LIN POSSE GODOY UN CONSU VENC 10/04 177,14 177,14
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134163 LIN POSSE GOSOY VENC 10/04 394,45 394,45
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134120 LIN POSSE GODOY VENC 10/04 33,85 33,85
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134161 LIN SÃO JOAO DOS PROLOS 10/04 23,12 23,12
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134101 LIN SÃO JOAO DOS PROLOS 10/04 80,00 80,00
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134100 LIN POSSE GODOY 10/04 965,80 965,80
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134103 LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 10/04 2.448,36 2.448,36
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134121 LIN POSSE GODOY 10/04 277,55 277,55
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134114 LIN AGUA BRANCA 10/04 258,37 258,37
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134112 LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 10/04 236,06 236,06
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134111 LIN SÃO JOSE 10/04 1.316,79 1.316,79
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134110 LIN SÃO JOAO DOS DELAVY 10/04 362,12 362,12
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134109 LIN SÃO ROQUE 10/04 337,60 337,60
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134108 LIN SÃO JOAO DOS DELAVY 10/04 113,83 113,83
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134106 LIN POSSE GODOY 10/04 209,17 209,17
1.00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134105 LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 10/04 891,99 891,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134162 LIN SÃO LUIZ UN CONSU VENC 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 100063489 LIN POSSE GODOY UN CONSU VENC 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134163 LIN POSSE GOSOY VENC 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134120 LIN POSSE GODOY VENC 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134161 LIN SÃO JOAO DOS PROLOS 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134101 LIN SÃO JOAO DOS PROLOS 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134100 LIN POSSE GODOY 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134103 LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134121 LIN POSSE GODOY 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134114 LIN AGUA BRANCA 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134112 LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134111 LIN SÃO JOSE 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134110 LIN SÃO JOAO DOS DELAVY 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134109 LIN SÃO ROQUE 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134108 LIN SÃO JOAO DOS DELAVY 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134106 LIN POSSE GODOY 10/04 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN CONSU 3134105 LIN SANTO ANTONIO DO JACUI 10/04 8.200,45
04/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº U/1493117; U/1518002; U/1523861; U/1523857; U/1524922; U/1519451; U/1519449; U/1528102; U/1523819; U/1524918; U/1520583; U/1524990; U/1524916; U/1524919; U/1520680; U/1524905; U/1524948; 8.200,45
05/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1753/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 8.200,45
TOTAL 8.200,45 8.200,45 8.200,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.