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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1790 Data de lançamento: 31/03/2022
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
inss sobre remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022. 0,00 1.485,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2022 inss sobre remunerações FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2022. 1.485,86
31/03/2022 REF FOLHA FERIAS MES 04/2022 1.485,86
19/05/2022 Pagamento de Empenho 1790/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.485,86
TOTAL 1.485,86 1.485,86 1.485,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.