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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CFC AUTOTEC LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1842 Data de lançamento: 01/04/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE VEICULO DE EMERGENCIA CARGA HORARIA 16HORAS /AULAS CADA CURSO 136,00 408,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2022 CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO TRANSPORTE VEICULO DE EMERGENCIA CARGA HORARIA 16HORAS /AULAS CADA CURSO 408,00
27/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 2022807; 408,00
27/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2022 CFC AUTOTEC LTDA - 3808 408,00
TOTAL 408,00 408,00 408,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.