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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2009 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 FITA CETIM N3 0,80 40,00
2.00 PISTOLA DE COLA QUENTE 19,90 39,80
80.00 REFIL DE COLA FINO 1,00 80,00
4.00 COLA INSTANTANEA 9,90 39,60
32.00 PEDRARIAS 2,00 64,00
36.00 TOALHA DE LAVABO 7,90 284,40
1.00 REGUA PATCHWORK 59,90 59,90
20.00 VIES LARGO 0,90 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 FITA CETIM N3 PISTOLA DE COLA QUENTE REFIL DE COLA FINO COLA INSTANTANEA PEDRARIAS TOALHA DE LAVABO REGUA PATCHWORK VIES LARGO 625,70
02/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/158; 599,70
02/05/2022 DESCONTO CONCEDIDO NA NOTA FISCAL -26,00
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2009/2022 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 599,70
TOTAL 599,70 599,70 599,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.