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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2018 Data de lançamento: 19/04/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 COXA SOBRECOXA 9,39 169,02
6.00 LINGUIÇA 17,90 107,40
16.59 CARRÉ SUINO 14,99 248,67
4.37 CARNE BOVINA 35,90 156,93
3.00 FEIJÃO PRETO T1 1KG 8,99 26,97
2.00 OLEO DE SOJA 900ML LEVE 10,39 20,78
2.00 REFRESKO PIKO LARANJA 250G 3,39 6,78
1.00 FERMENTO SAF INSTANTANEO 500G 21,90 21,90
1.00 MARGARINA QUALY 500G S/SAL 9,50 9,50
1.00 ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G 10,90 10,90
1.00 CAFÉ NESCAFE SOLUVEL EM GRÃOS VIDRO 230G 16,99 16,99
2.00 SAL MOIDO CBS 1KG 1,39 2,78
1.00 VINAGRE CHEMIM MAÇA 750ML 3,30 3,30
1.00 FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA 4,49 4,49
3.00 MAC C/OVOS 500G 3,69 11,07
1.00 MAIONE ODERICH SACHET 1KG 7,49 7,49
1.00 AÇUCAR COLOMBO 5KG 24,90 24,90
2.00 ARROZ T1 5KG 19,90 39,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2022 COXA SOBRECOXA LINGUIÇA CARRÉ SUINO CARNE BOVINA FEIJÃO PRETO T1 1KG OLEO DE SOJA 900ML LEVE REFRESKO PIKO LARANJA 250G FERMENTO SAF INSTANTANEO 500G MARGARINA QUALY 500G S/SAL ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 700G CAFÉ NESCAFE SOLUVEL EM GRÃOS VIDRO 230G SAL MOIDO CBS 1KG VINAGRE CHEMIM MAÇA 750ML FARINHA DE MILHO BEATRIZ MEDIA MAC C/OVOS 500G MAIONE ODERICH SACHET 1KG AÇUCAR COLOMBO 5KG ARROZ T1 5KG 889,67
02/05/2022 Conforme DANFE Nº 890/40109939; 889,67
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2022 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 889,67
TOTAL 889,67 889,67 889,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.