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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2201 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG 120,00 120,00
8.00 BANANA PRATA 4,99 39,92
7.50 MAÇA GALA 7,99 59,92
6.00 MAMAO 7,99 47,94
3.00 SUCO INTEGR CBS UVA 1,5L 14,90 44,70
6.00 GRANOLA CBS PASSAS/MEL 300GR 6,99 41,94
8.00 BEB LACTEA FERM ELEGE MOR 1250G 9,90 79,20
1.00 PRESUNTO FAT 1KG SD 25,90 25,90
2.00 QUEIJO FATIADO 500GR 19,90 39,80
8.00 PÃO DE SANDUICHE 7,99 63,92
2.00 MAIONESE HELLMANNS REGULAR 500G 6,99 13,98
2.00 FERM PÓ 100G ROYAL 2,75 5,50
12.00 LEITE UHT SANTA CLARA INTEG TAMP 4,25 51,00
1.00 FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG T1 21,00 21,00
1.00 AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5KG 18,99 18,99
2.00 CORTE CONGE SOLTINHO FILE DE PEITO 800G 15,90 31,80
1.00 CARNE MOIDA Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS 51,90 51,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 GLP ENVASADO BOTIJÃO 13KG BANANA PRATA MAÇA GALA MAMAO SUCO INTEGR CBS UVA 1,5L GRANOLA CBS PASSAS/MEL 300GR BEB LACTEA FERM ELEGE MOR 1250G PRESUNTO FAT 1KG SD QUEIJO FATIADO 500GR PÃO DE SANDUICHE MAIONESE HELLMANNS REGULAR 500G FERM PÓ 100G ROYAL LEITE UHT SANTA CLARA INTEG TAMP FARINHA DE TRIGO ORQUIDEA 5KG T1 AÇUCAR CRISTAL ESTRELA 5KG CORTE CONGE SOLTINHO FILE DE PEITO 800G CARNE MOIDA Finalidade: OFICINAS TERAPEUTICAS 757,41
02/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/274; 757,41
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2022 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 757,41
TOTAL 757,41 757,41 757,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.