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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2247 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: ENCARGOS GERAIS
Unidade: 01 ENCARGOS COMUNS
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Encargos Comuns do Municipio
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN ANTENA TELEFONICA POSSE GODOY UN CONS 3134113 VEN 10/05 365,27 365,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN ANTENA TELEFONICA POSSE GODOY UN CONS 3134113 VEN 10/05 365,27
02/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº u/1574009; 365,27
03/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 365,27
TOTAL 365,27 365,27 365,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.