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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2258 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAF FSEXT MA 8.8 10X40 4,00 4,00
1.00 ATE LIQUIDO FREIO DOT4 500ML 35,00 35,00
1.00 TANCLICK TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO VW 45,00 45,00
1.00 BIELETA ESTAB DIANT 68,36 68,36
1.00 PALHETA LIMP PARABRISA AEROFI 48,00 48,00
1.00 PALHETA AEROFIT DIANT 42,00 42,00
1.00 KIT EMBREAGEM VW GOL G5 548,00 548,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 PARAF FSEXT MA 8.8 10X40 ATE LIQUIDO FREIO DOT4 500ML TANCLICK TAMPA RESERVATORIO EXPANSÃO VW BIELETA ESTAB DIANT PALHETA LIMP PARABRISA AEROFI PALHETA AEROFIT DIANT KIT EMBREAGEM VW GOL G5 790,36
04/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/4462; 790,36
05/05/2022 Pagamento de Empenho 2258/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 790,36
TOTAL 790,36 790,36 790,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.