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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2288 Data de lançamento: 28/04/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FIO DE MALHA 18,90 37,80
1.00 ZIPER DE METAL OU LUREX 10,90 10,90
1.00 ACESSORIO PARA BOLSA 24,90 24,90
1.00 PLACA E ARCO DE GUIRLANDA 19,90 19,90
1.00 AGULHA DE CROCHE 8,90 8,90
20.00 GANCHOS FIVELAS E ARGOLAS 1,00 20,00
60.00 CORDOES DIVERSOS 0,50 30,00
3.50 FELTRO LISO 15,90 55,65
4.00 TECIDO 100%ALGODÃO 27,90 111,60
4.00 ZIPER COMUM DE 18 A 25CM 1,20 4,80
4.00 PEDRARIAS 2,00 8,00
12.00 LA 100G 12,90 154,80
16.00 LA 40G 5,90 94,40
2.00 BARBANTE 19,90 39,80
1.00 PRIMER PARA PET 11,90 11,90
1.00 COLAS BRANCA 14,90 14,90
10.00 FITA CETIM N0 E N1 0,35 3,50
3.10 FITAS DIVERSAS 3,90 12,09
9.14 FITAS DIVERSAS 4,90 44,79
2.00 GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE 4,90 9,80
4.00 PAPEL PARA DECOUPAGE 6,90 27,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2022 FIO DE MALHA ZIPER DE METAL OU LUREX ACESSORIO PARA BOLSA PLACA E ARCO DE GUIRLANDA AGULHA DE CROCHE GANCHOS FIVELAS E ARGOLAS CORDOES DIVERSOS FELTRO LISO TECIDO 100%ALGODÃO ZIPER COMUM DE 18 A 25CM PEDRARIAS LA 100G LA 40G BARBANTE PRIMER PARA PET COLAS BRANCA FITA CETIM N0 E N1 FITAS DIVERSAS FITAS DIVERSAS GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE PAPEL PARA DECOUPAGE 746,03
04/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/159; 746,03
05/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2288/2022 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 746,03
TOTAL 746,03 746,03 746,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.