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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2325 Data de lançamento: 29/04/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ADITIVO RADIADOR 41,17 123,52
6.00 GRAXEIRA 3/8 3,70 22,20
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 182,00 182,00
1.00 FILTRO DIREÇÃO 28,21 28,21
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 95,00 95,00
1.00 AR PRESSÃO 3/4 1,00 1,00
4.01 AR LISA 9/16 1,33 5,33
4.00 PARF SEXT MA 8.8 14X50 7,09 28,36
1.00 FILTRO AR EXTERNO 179,01 179,01
1.00 FILTRO AR INTERNO 89,00 89,00
4.00 PORCA PRESSSÃO MA 14MM 3,96 15,84
1.00 ARRUELA VEDAÇÃO 26MM 3,00 3,00
20.00 SHELL RIMULAA R6 10W40 SINTETICO LT 40,60 812,00
1.00 TERMINAL DIREÇÃO 189,00 189,00
10.00 LUBRAX TRM, 50 CAMBIO MINERAL CX 39,36 393,70
3.00 BUCHA MOLA DIANT 19,00 57,00
15.00 OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL 39,00 585,00
1.00 DESINCRAVANTE 300ML 15,51 15,51
1.00 FILTRO OLEO MOTOR MANN 108,00 108,00
2.00 FOLHA LIXA FERRO 5,80 11,60
1.00 PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR 48,76 48,76
4.00 PORCA RODA OSCILANTE 22X1,5 18,00 72,00
1.00 FILTRO DESUMIDIFICAR SECADOR DE AR 176,31 176,31
2.00 PARAF SECT MA 8.8 RP 12X80 7,80 15,60
4.00 AMORTECEDOR 491,00 1.964,00
2.50 GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 20KG 38,12 95,30
2.00 CONTRA PINO 1/4 X2.1/2 3,00 6,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 183,16 183,16
3.00 PINO MOLA TRASEIRO Finalidade: ONIBUS 15190 IUO-8356 81,00 243,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2022 ADITIVO RADIADOR GRAXEIRA 3/8 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DIREÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA AR PRESSÃO 3/4 AR LISA 9/16 PARF SEXT MA 8.8 14X50 FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO PORCA PRESSSÃO MA 14MM ARRUELA VEDAÇÃO 26MM SHELL RIMULAA R6 10W40 SINTETICO LT TERMINAL DIREÇÃO LUBRAX TRM, 50 CAMBIO MINERAL CX BUCHA MOLA DIANT OLEO LUBRIFICANTE DIFERENCIAL DESINCRAVANTE 300ML FILTRO OLEO MOTOR MANN FOLHA LIXA FERRO PERMATEX SILICONE ULTRA PRETO 95GR PORCA RODA OSCILANTE 22X1,5 FILTRO DESUMIDIFICAR SECADOR DE AR PARAF SECT MA 8.8 RP 12X80 AMORTECEDOR GRAXA AZUL RENTAL MULTI LITIO 20KG CONTRA PINO 1/4 X2.1/2 FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR PINO MOLA TRASEIRO Finalidade: ONIBUS 15190 IUO-8356 5.748,41
06/05/2022 Conforme DANFE Nº 1/4478; 5.748,41
09/05/2022 Pagamento de Empenho 2325/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.748,41
TOTAL 5.748,41 5.748,41 5.748,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.