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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TALUA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2354 Data de lançamento: 03/05/2022
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LAURA VAZ OLIVEIRA PARA RADIOTERAPIA EM PASSO FUNDO DIA 03 DE MAIO 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2022 REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LAURA VAZ OLIVEIRA PARA RADIOTERAPIA EM PASSO FUNDO DIA 03 DE MAIO 30,00
10/05/2022 REF TRANSPORTE DE PACIENTE PARA LAURA VAZ OLIVEIRA PARA RADIOTERAPIA EM PASSO FUNDO DIA 03 DE MAIO 30,00
10/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2354/2022 TALUA DOS SANTOS - 5125 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.