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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SULPASSO CAMINHõES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2516 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 OLEO 10W40 33,92 678,40
12.00 ADITIVO 77,67 932,04
2.00 GRAXA SHEL GADSUS S3 MEIO 33,94 67,88
1.00 ELEMEN FILTR 119,31 119,31
1.00 ELEM FILT 170,91 170,91
1.00 FILTRO 628,73 628,73
1.00 ELEMENTO 122,28 122,28
1.00 ELEMENTO 61,37 61,37
1.00 JG FILTRO POLEM 165,00 165,00
1.00 CRISTALIZADOR 45,00 45,00
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO 65,00 65,00
3.00 KIT LIMPEZA INJEÇÃO 60,00 180,00
1.00 ELEM FILTR Finalidade: MAN ONIBUS VW 15.190 PLACA JAB-3G25 91,48 91,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 OLEO 10W40 ADITIVO GRAXA SHEL GADSUS S3 MEIO ELEMEN FILTR ELEM FILT FILTRO ELEMENTO ELEMENTO JG FILTRO POLEM CRISTALIZADOR KIT LUBRIFICAÇÃO KIT LIMPEZA INJEÇÃO ELEM FILTR Finalidade: MAN ONIBUS VW 15.190 PLACA JAB-3G25 3.327,40
20/05/2022 Conforme DANFE Nº 2/18644; 3.327,40
23/05/2022 Pagamento de Empenho 2516/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.327,40
TOTAL 3.327,40 3.327,40 3.327,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.