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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2519 Data de lançamento: 11/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 MARGARINA BECEL 10,49 125,88
25.00 POLVILHO AZEDO 3,69 92,25
6.00 EMUSTAB 12,90 77,40
12.00 MASSA INTEGRAL 5,49 65,88
10.00 PÃO INTEGRAL FATIADO 12,99 129,90
8.00 PCT BISCOITO INTEGRAL 6,32 50,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2022 MARGARINA BECEL POLVILHO AZEDO EMUSTAB MASSA INTEGRAL PÃO INTEGRAL FATIADO PCT BISCOITO INTEGRAL 541,87
20/05/2022 Conforme DANFE Nº D-1/4864; 541,87
23/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2022 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 541,87
TOTAL 541,87 541,87 541,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.