Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2529 |
Data de lançamento: |
12/05/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SENSOR DE TEMPERATURA E NIVEL DA AGUA |
230,00 |
230,00 |
1.00 |
MATERIAL DE INSTALAÇÃO |
180,00 |
180,00 |
1.00 |
SOLDA SUPORTE RADIADOR E PAINEL |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
LAMPADA H1 |
40,00 |
40,00 |
3.00 |
LAMPADAS 67 |
10,00 |
30,00 |
2.00 |
SOQUETE ISOLADOR |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/05/2022 |
SENSOR DE TEMPERATURA E NIVEL DA AGUA MATERIAL DE INSTALAÇÃO SOLDA SUPORTE RADIADOR E PAINEL LAMPADA H1 LAMPADAS 67 SOQUETE ISOLADOR |
610,00 |
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20/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/40548180; |
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610,00 |
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23/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2529/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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610,00 |
TOTAL |
610,00 |
610,00 |
610,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.