| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME | 
| Número do empenho: | 263 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE CALÇO - | 328,30 | 328,30 | 
| 1.00 | COROA - | 1.725,00 | 1.725,00 | 
| 2.00 | ENGRENAGEM DO CUBO DE RODA - Finalidade: CATERPILLAR 120K | 1.276,30 | 2.552,60 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | JOGO DE CALÇO - COROA - ENGRENAGEM DO CUBO DE RODA - Finalidade: CATERPILLAR 120K | 4.605,90 | ||
| 03/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1064; | 4.605,90 | ||
| 04/02/2022 | Pagamento de Empenho 263/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.605,90 | ||
| TOTAL | 4.605,90 | 4.605,90 | 4.605,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||