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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2671 Data de lançamento: 26/05/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SH SEDA BIOTINA OLEO DE RICINO 8,99 17,98
1.00 COND DOVE NUTRIÇAO 200ML 16,90 16,90
1.00 LOÇÃO CLOY ULTRAHIDRATANTE RED FRUITS 250 ML 16,90 16,90
1.00 TALCO CORPORAL HEDERA 100 G JASMIM 10,90 10,90
1.00 PAP HFD DUETTO 12 UN NEUTRO 16,90 16,90
4.00 APAR BIC COMFORT 3 4,99 19,96
1.00 ESCOV DENTAL DZ 5,99 5,99
2.00 CRD COLGATE MPA 5,99 11,98
1.00 COTONETES JOHNSON 3,99 3,99
1.00 REPELENTE HERAPROTEC INSET AEROSOL HEDERA 200ML 15,90 15,90
1.00 INSET. AEROSOL SBP MULTI 10,90 10,90
1.00 ENX B COLGATE PLAX 12,90 12,90
2.00 UAU ECH DESENGORDURANTE 10,90 21,80
4.00 SABONETE LUX 125 G 3,50 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2022 SH SEDA BIOTINA OLEO DE RICINO COND DOVE NUTRIÇAO 200ML LOÇÃO CLOY ULTRAHIDRATANTE RED FRUITS 250 ML TALCO CORPORAL HEDERA 100 G JASMIM PAP HFD DUETTO 12 UN NEUTRO APAR BIC COMFORT 3 ESCOV DENTAL DZ CRD COLGATE MPA COTONETES JOHNSON REPELENTE HERAPROTEC INSET AEROSOL HEDERA 200ML INSET. AEROSOL SBP MULTI ENX B COLGATE PLAX UAU ECH DESENGORDURANTE SABONETE LUX 125 G 197,00
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/286; 197,00
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2022 DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745 197,00
TOTAL 197,00 197,00 197,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.