| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | 
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEUS 7.50-16 BORRACHUDO - Finalidade: MICRO JAE-3146 | 854,00 | 1.708,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | PNEUS 7.50-16 BORRACHUDO - Finalidade: MICRO JAE-3146 | 1.708,00 | ||
| 26/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/75207; | 1.708,00 | ||
| 27/01/2022 | Pagamento de Empenho 269/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.708,00 | ||
| TOTAL | 1.708,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||