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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL

Dados do Empenho
Número do empenho: 285 Data de lançamento: 18/01/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. 0,00 432,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2022 REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 1/2022. 432,77
18/01/2022 Férias e !/3 de férias servidores 432,77
21/01/2022 Pagamento de Empenho 285/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 432,77
TOTAL 432,77 432,77 432,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.