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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2955 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRAPINO 3/16 1,00 1,00
2.00 GBR 30204 - ROLAMENTO SHM 19,10 38,20
1.00 PARAF SEXT MA 8.8 6X60 1,70 1,70
1.00 LOCTITE 294134 - - SUPER LUB SPARY DESINCCRAVANTE 300ML 17,00 17,00
20.00 CINTA PLASTICA/NYLON 300 X 4,70 0,65 13,00
13.00 F7028 - CINTA PLASTICA/NYLON 283 X 4,8MM 28CM 0,65 8,45
1.00 GBR 30X47X10X - RETENTOR 0131 SHM 4,50 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 CONTRAPINO 3/16 GBR 30204 - ROLAMENTO SHM PORCA PR MA 6MM PARAF SEXT MA 8.8 6X60 LOCTITE 294134 - - SUPER LUB SPARY DESINCCRAVANTE 300ML CINTA PLASTICA/NYLON 300 X 4,70 F7028 - CINTA PLASTICA/NYLON 283 X 4,8MM 28CM GBR 30X47X10X - RETENTOR 0131 SHM 84,20
07/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/4641; 84,20
08/06/2022 Pagamento de Empenho 2955/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,20
TOTAL 84,20 84,20 84,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.