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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 30 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 REF DEZ/21 19,47 19,47
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98438-3411 REF DEZ/21 19,47 19,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 REF DEZ/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98438-3411 REF DEZ/21 38,94
11/01/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98422-6989 REF DEZ/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98438-3411 REF DEZ/21 38,94
12/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 30/2022 OI MOVEL SA - 3371 38,94
TOTAL 38,94 38,94 38,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.