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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3017 Data de lançamento: 03/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 enoxaparina 40 MG/0,4Ml subc Heparinox B cx c/10 Finalidade: Farmácia Central 510,00 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2022 enoxaparina 40 MG/0,4Ml subc Heparinox B cx c/10 Finalidade: Farmácia Central 510,00
09/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/96546; 510,00
10/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3017/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.