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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3062 Data de lançamento: 08/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROL 6001 RETRO JCB 15,00 15,00
8.00 ROL 110003 BRAÇO HIDRAULICO 4,00 32,00
10.00 ROL 110020 BRAÇO HIDRÁULICO 3,00 30,00
6.00 EL CORTE TL 6,00 36,00
6.00 EL FERRO FUNDIDO 28,00 168,00
1.50 AÇO 125007 TL 36,00 54,00
1.00 PORCA 20 MM TL 8,00 8,00
1.00 ARROELA LISA TL Finalidade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS SEC OBRAS 3,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2022 ROL 6001 RETRO JCB ROL 110003 BRAÇO HIDRAULICO ROL 110020 BRAÇO HIDRÁULICO EL CORTE TL EL FERRO FUNDIDO AÇO 125007 TL PORCA 20 MM TL ARROELA LISA TL Finalidade: MANUTENÇÃO MÁQUINAS SEC OBRAS 346,00
10/06/2022 Conforme DANFE Nº 890/41061469; 890/41061669; 890/41061955; 346,00
13/06/2022 Pagamento de Empenho 3062/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 346,00
TOTAL 346,00 346,00 346,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.