Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3066 |
Data de lançamento: |
08/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
atendimento especializado crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizado ref mes de maio/2022
Finalidade: atendimento crianças e adolescentes |
1.920,00 |
1.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2022 |
atendimento especializado crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizado ref mes de maio/2022
Finalidade: atendimento crianças e adolescentes |
1.920,00 |
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14/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/12; |
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1.920,00 |
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14/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3066/2022
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN - 7473 |
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1.881,60 |
14/06/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3066/2022 |
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38,40 |
TOTAL |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
14/06/2022 |
38,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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38,40 |
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