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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLARO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3192 Data de lançamento: 14/06/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONIOCAS 3393-1050 REF MAIO/2022 598,66 598,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2022 LIGAÇÕES TELEFONIOCAS 3393-1050 REF MAIO/2022 598,66
20/06/2022 LIGAÇÕES TELEFONIOCAS 3393-1050 REF MAIO/2022 598,66
22/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2022 CLARO SA - 5974 598,66
TOTAL 598,66 598,66 598,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.