Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3246 |
Data de lançamento: |
21/06/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CANTONEIRA MÃO FRENCESA 20CM |
6,00 |
12,00 |
18.00 |
PARAFUSO 6,0X8 |
0,60 |
10,80 |
50.00 |
BUCHA 6 |
0,40 |
20,00 |
1.00 |
COLA AMANCO 17KG |
7,50 |
7,50 |
2.00 |
LUVA SOLDÁVEL 20MM |
1,20 |
2,40 |
1.00 |
ARGAMASSA ACII |
25,30 |
25,30 |
30.00 |
PARAFUSO 6,0X80 |
1,25 |
37,50 |
2.00 |
LAMPADA 20W |
21,50 |
43,00 |
13.00 |
LAMPADA 30W |
33,50 |
435,50 |
1.00 |
DESENGRIPANTE |
11,50 |
11,50 |
1.00 |
FECHADORA INTERNA |
56,50 |
56,50 |
9.00 |
REBITE ALUMINIO 4,8 |
0,25 |
2,25 |
2.00 |
LIXA ROLO GR 220 |
5,50 |
11,00 |
1.00 |
SILICONE 50G |
8,90 |
8,90 |
1.00 |
ESPUDE |
5,30 |
5,30 |
10.00 |
LAMPADA BULBO 30W |
28,70 |
287,00 |
10.00 |
PARAFUSO 4,0X50 |
0,20 |
2,00 |
1.00 |
VALVULA LAVATORIO CROMADA |
29,00 |
29,00 |
30.00 |
PLAFON PORCELANA |
7,50 |
225,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR EXTERNO |
8,50 |
8,50 |
1.00 |
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA |
18,10 |
18,10 |
1.00 |
TOMADA SIMPLES |
11,70 |
11,70 |
2.00 |
TOMADA EXTERNA 20A |
13,50 |
27,00 |
1.00 |
FECHADURA ALIANÇA |
104,00 |
104,00 |
1.00 |
FECHADURA STAM |
81,10 |
81,10 |
1.00 |
LIXA ROLO 120 |
3,90 |
3,90 |
20.00 |
PARAFUSO |
1,50 |
30,00 |
1.00 |
DISCO CORTE 4,50 |
7,30 |
7,30 |
2.00 |
DISCO CORTE AÇO |
3,00 |
6,00 |
25.00 |
ELETRODO 2,5 |
1,00 |
25,00 |
1.00 |
LUVA NYLON
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
11,00 |
11,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2022 |
CANTONEIRA MÃO FRENCESA 20CM PARAFUSO 6,0X8 BUCHA 6 COLA AMANCO 17KG LUVA SOLDÁVEL 20MM ARGAMASSA ACII PARAFUSO 6,0X80 LAMPADA 20W LAMPADA 30W DESENGRIPANTE FECHADORA INTERNA REBITE ALUMINIO 4,8 LIXA ROLO GR 220 SILICONE 50G ESPUDE LAMPADA BULBO 30W PARAFUSO 4,0X50 VALVULA LAVATORIO CROMADA PLAFON PORCELANA INTERRUPTOR EXTERNO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA TOMADA SIMPLES TOMADA EXTERNA 20A FECHADURA ALIANÇA FECHADURA STAM LIXA ROLO 120 PARAFUSO DISCO CORTE 4,50 DISCO CORTE AÇO ELETRODO 2,5 LUVA NYLON
Finalidade: MANUTENÇÃO EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO |
1.566,05 |
|
|
27/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/826; |
|
1.566,05 |
|
27/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3246/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.566,05 |
TOTAL |
1.566,05 |
1.566,05 |
1.566,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.