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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3246 Data de lançamento: 21/06/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CANTONEIRA MÃO FRENCESA 20CM 6,00 12,00
18.00 PARAFUSO 6,0X8 0,60 10,80
50.00 BUCHA 6 0,40 20,00
1.00 COLA AMANCO 17KG 7,50 7,50
2.00 LUVA SOLDÁVEL 20MM 1,20 2,40
1.00 ARGAMASSA ACII 25,30 25,30
30.00 PARAFUSO 6,0X80 1,25 37,50
2.00 LAMPADA 20W 21,50 43,00
13.00 LAMPADA 30W 33,50 435,50
1.00 DESENGRIPANTE 11,50 11,50
1.00 FECHADORA INTERNA 56,50 56,50
9.00 REBITE ALUMINIO 4,8 0,25 2,25
2.00 LIXA ROLO GR 220 5,50 11,00
1.00 SILICONE 50G 8,90 8,90
1.00 ESPUDE 5,30 5,30
10.00 LAMPADA BULBO 30W 28,70 287,00
10.00 PARAFUSO 4,0X50 0,20 2,00
1.00 VALVULA LAVATORIO CROMADA 29,00 29,00
30.00 PLAFON PORCELANA 7,50 225,00
1.00 INTERRUPTOR EXTERNO 8,50 8,50
1.00 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 18,10 18,10
1.00 TOMADA SIMPLES 11,70 11,70
2.00 TOMADA EXTERNA 20A 13,50 27,00
1.00 FECHADURA ALIANÇA 104,00 104,00
1.00 FECHADURA STAM 81,10 81,10
1.00 LIXA ROLO 120 3,90 3,90
20.00 PARAFUSO 1,50 30,00
1.00 DISCO CORTE 4,50 7,30 7,30
2.00 DISCO CORTE AÇO 3,00 6,00
25.00 ELETRODO 2,5 1,00 25,00
1.00 LUVA NYLON Finalidade: MANUTENÇÃO EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2022 CANTONEIRA MÃO FRENCESA 20CM PARAFUSO 6,0X8 BUCHA 6 COLA AMANCO 17KG LUVA SOLDÁVEL 20MM ARGAMASSA ACII PARAFUSO 6,0X80 LAMPADA 20W LAMPADA 30W DESENGRIPANTE FECHADORA INTERNA REBITE ALUMINIO 4,8 LIXA ROLO GR 220 SILICONE 50G ESPUDE LAMPADA BULBO 30W PARAFUSO 4,0X50 VALVULA LAVATORIO CROMADA PLAFON PORCELANA INTERRUPTOR EXTERNO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA TOMADA SIMPLES TOMADA EXTERNA 20A FECHADURA ALIANÇA FECHADURA STAM LIXA ROLO 120 PARAFUSO DISCO CORTE 4,50 DISCO CORTE AÇO ELETRODO 2,5 LUVA NYLON Finalidade: MANUTENÇÃO EMEF ANTONIO DE GODOY BUENO 1.566,05
27/06/2022 Conforme DANFE Nº 1/826; 1.566,05
27/06/2022 Pagamento de Empenho 3246/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.566,05
TOTAL 1.566,05 1.566,05 1.566,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.