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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3322 Data de lançamento: 27/06/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/07 99,38 99,38
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/07 65,15 65,15
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/07 58,45 58,45
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/07 327,87 327,87
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/07 17,54 17,54
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/07 62,05 62,05
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134105 VEN 10/07 661,53 661,53
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/07 4.585,67 4.585,67
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOAO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VEN 10/07 85,36 85,36
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VEN 10/07 252,46 252,46
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOAO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VEN 10/07 275,84 275,84
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VEN 10/07 1.005,15 1.005,15
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112 VEN 10/07 180,01 180,01
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VEN 10/07 195,80 195,80
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VEN 10/07 399,15 399,15
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103 VEN 10/07 1.721,81 1.721,81
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121 VEN 10/07 239,64 239,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2022 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO LUIZ UN CONS 3134162 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 100063489 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134163 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134120 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS DELAVY UN CONS 3134161 VENC 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134101 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOÃO DOS PROLOS UN CONS 3134105 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134106 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOAO DOS DELAVY UN CONS 3134108 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO ROQUE UN CONS 3134109 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOAO DOS DELAVY UN CONS 3134110 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SÃO JOSE UN CONS 3134111 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134112 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN AGUA BRANCA UN CONS 3134114 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134100 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI UN CONS 3134103 VEN 10/07 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA LIN POSSE GODOY UN CONS 3134121 VEN 10/07 10.232,86
04/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº u/1688474; u/1726458; u/1687879; u/1687846; u/1695547; u/1713681; u/1696745; u/1687334; u/1695574; u/1695672; u/1695544; u/1695913; u/1696832; u/1695613; u/1713691; u/1726343; u/1687822; 10.232,86
04/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2022 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 10.232,86
TOTAL 10.232,86 10.232,86 10.232,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.