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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 34 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF DEZ/21 19,47 19,47
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8468 REF DEZ/21 34,66 34,66
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF DEZ/21 19,47 19,47
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 REF DEZ/21 19,47 19,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF DEZ/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8468 REF DEZ/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF DEZ/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 REF DEZ/21 93,07
13/01/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7518 REF DEZ/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98418-8468 REF DEZ/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98434-7422 REF DEZ/21 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 98406-7516 REF DEZ/21 93,07
14/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 34/2022 OI MOVEL SA - 3371 93,07
TOTAL 93,07 93,07 93,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.