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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3755 Data de lançamento: 12/07/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CORRETIVO EM FITA 15,90 63,60
2.00 LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO FOLHA VERTICAL 24,00 48,00
5.00 MARCA TEXTO SORTIDO 4,90 24,50
4.00 LAPISEIRA 6,00 24,00
4.00 GRAFITE 2.0MM 2.0MMX12TUBOS 3,50 14,00
1.00 EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO 6,00 6,00
2.00 CABO DE DADOS 34,90 69,80
2.00 COLA DE LATA RESISTENCIA SUPER BONDER ORIGINAL 7,50 15,00
6.00 PRANCHETA A4 MDF BRANCA CX/PREN COLOR CX C/06. 12,50 75,00
4.00 BLOCO DE RECADO POST IT 24,90 99,60
2.00 ALFINETE COSTURA N29 9,90 19,80
6.00 COLA DE ALTA RESISTENCIA UNIVERSAL 6,90 41,40
15.00 ENVELOPE CD E DVD BRANCO 0,25 3,75
20.00 CADERNO CALIGRADIA BROCHURA 4,90 98,00
4.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 15,70 62,80
6.00 CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 100UNIDADES 4,70 28,20
5.00 TINTA GUACHE 015ML 063 CORES GEL 7,50 37,50
5.00 PÍNCEL ARTESANAL CHATO 815 N.010 TIGRE 3,75 18,75
8.00 PASTA ABA ELASTICA 5,00 40,00
45.00 PAPEL SULFITE 60 180GR A4 COLOR 0,40 18,00
6.00 COLA ESCOLAR TENAZ 110G 10,75 64,50
4.00 PINCEL QUADROI BRANCO RECARREGAVEL 14,90 59,60
3.00 COLA DE ADESIVO INSTATANEO 15,90 47,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2022 CORRETIVO EM FITA LIVRO ATA CAPA DURA OFICIO FOLHA VERTICAL MARCA TEXTO SORTIDO LAPISEIRA GRAFITE 2.0MM 2.0MMX12TUBOS EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO CABO DE DADOS COLA DE LATA RESISTENCIA SUPER BONDER ORIGINAL PRANCHETA A4 MDF BRANCA CX/PREN COLOR CX C/06. BLOCO DE RECADO POST IT ALFINETE COSTURA N29 COLA DE ALTA RESISTENCIA UNIVERSAL ENVELOPE CD E DVD BRANCO CADERNO CALIGRADIA BROCHURA GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CLIPS GALVANIZADO AÇO 2/0 100UNIDADES TINTA GUACHE 015ML 063 CORES GEL PÍNCEL ARTESANAL CHATO 815 N.010 TIGRE PASTA ABA ELASTICA PAPEL SULFITE 60 180GR A4 COLOR COLA ESCOLAR TENAZ 110G PINCEL QUADROI BRANCO RECARREGAVEL COLA DE ADESIVO INSTATANEO 979,50
21/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 2/256; 979,50
27/07/2022 Pagamento de Empenho 3755/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 979,50
TOTAL 979,50 979,50 979,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.