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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3815 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 VENC 15/07 175,80 175,80
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 15/07 1.050,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 VENC 15/07 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 15/07 1.225,80
19/07/2022 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 VENC 15/07 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 15/07 764,28
21/07/2022 REF VALOR EMPENHADO A MAIOR -461,52
26/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2022 EMBRATEL - 6151 764,28
TOTAL 764,28 764,28 764,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.