Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: EMBRATEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3815 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 VENC 15/07 |
175,80 |
175,80 |
1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 15/07 |
1.050,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2022 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 VENC 15/07 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 15/07 |
1.225,80 |
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19/07/2022 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1128 VENC 15/07
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1050 VENC 15/07
|
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764,28 |
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21/07/2022 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
-461,52 |
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26/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2022
EMBRATEL - 6151 |
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764,28 |
TOTAL |
764,28 |
764,28 |
764,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.