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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3861 Data de lançamento: 20/07/2022
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA CATALIZADOR 160,00 160,00
1.00 LIMPEZA CORPO BORBOLETA 120,00 120,00
1.00 LIMPEZA BICOS 100,00 100,00
1.00 DIAGNOSTICO COM SCANER 18,00 18,00
1.00 MÃO DE OBRA Finalidade: VEICULO SPACE FOX ITD-0568 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2022 SOLDA CATALIZADOR LIMPEZA CORPO BORBOLETA LIMPEZA BICOS DIAGNOSTICO COM SCANER MÃO DE OBRA Finalidade: VEICULO SPACE FOX ITD-0568 778,00
27/07/2022 Conforme DANFE Nº 890/41834439; 778,00
29/07/2022 Pagamento de Empenho 3861/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 778,00
TOTAL 778,00 778,00 778,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.