Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3887 |
Data de lançamento: |
21/07/2022 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 3662 APOLICE VEICULO FIAT TORO |
11,61 |
11,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2022 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 3662 APOLICE VEICULO FIAT TORO |
11,61 |
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21/07/2022 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO 3662 APOLICE VEICULO FIAT TORO
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11,61 |
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26/07/2022 |
Pagamento de Empenho 3887/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11,61 |
TOTAL |
11,61 |
11,61 |
11,61 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.