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Última atualização realizada em 28/05/2024 às 14:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4130 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 APTAMIL 800GR 52,00 52,00
4.00 NAN CONFORT I 800GR 53,43 213,70
2.00 NESTOGENO I 800GR 39,99 79,98
1.00 PARACETAMOL 750MG 10COMP 2,99 2,99
1.00 ATENSINA 100MG 30COMP 7,45 7,45
1.00 ATENSINA 150MG 30COMP 9,25 9,25
1.00 COMBIRON FOLICO 45CP 33,90 33,90
1.00 TRAZODONA 100MG 30COMP 31,90 31,90
1.00 DUAL 30MG 30CAPS 47,90 47,90
1.00 ACICLOVIR CR TEUTO 10G 9,95 9,95
1.00 DOXURAN 4MG 30COMP 31,70 31,70
1.00 BUSONID 100MCG AQ NAS 120 DOSES 69,65 69,65
1.00 DAFORIN GTS 20ML 47,80 47,80
2.00 DEXALGEN INJ 3 AMP 44,00 88,00
1.00 FORXIGA 100MG 30COMP 158,00 158,00
1.00 ALENIA 12/400MCG 60CAPS +INALADOR 128,00 128,00
1.00 VENLAFAXINA 150MG 30COMP 59,90 59,90
6.00 QUETIAPINA 100MG 30COMP 43,00 258,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 APTAMIL 800GR NAN CONFORT I 800GR NESTOGENO I 800GR PARACETAMOL 750MG 10COMP ATENSINA 100MG 30COMP ATENSINA 150MG 30COMP COMBIRON FOLICO 45CP TRAZODONA 100MG 30COMP DUAL 30MG 30CAPS ACICLOVIR CR TEUTO 10G DOXURAN 4MG 30COMP BUSONID 100MCG AQ NAS 120 DOSES DAFORIN GTS 20ML DEXALGEN INJ 3 AMP FORXIGA 100MG 30COMP ALENIA 12/400MCG 60CAPS +INALADOR VENLAFAXINA 150MG 30COMP QUETIAPINA 100MG 30COMP 1.330,07
03/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/41846978; 1.330,07
03/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2022 PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 1.330,07
TOTAL 1.330,07 1.330,07 1.330,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.