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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4185 Data de lançamento: 02/08/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 PAPEL PARA DECOUPAGE 7,90 316,00
13.00 TINTA PVA 100ML 9,90 128,70
4.00 VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 12,90 51,60
1.00 BETUME DA JUDEIA E HIDRO BETUME 13,90 13,90
1.00 STRASS EM METRO 7,90 7,90
2.00 ROLINHO DE ESPUMA 5,90 11,80
1.00 PINCEL 14,90 14,90
3.00 PINCEL 11,90 35,70
5.00 TECIDO 100% ALGODÃO 29,90 149,50
1.00 TECIDO 39,90 39,90
3.00 TECIDO 100% ALGODÃO 27,90 83,70
30.00 PEDRARIAS 2,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2022 PAPEL PARA DECOUPAGE TINTA PVA 100ML VERNIZ ACRILICO BRILHANTE BETUME DA JUDEIA E HIDRO BETUME STRASS EM METRO ROLINHO DE ESPUMA PINCEL PINCEL TECIDO 100% ALGODÃO TECIDO TECIDO 100% ALGODÃO PEDRARIAS 913,60
08/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/174; 913,60
12/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2022 ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 913,60
TOTAL 913,60 913,60 913,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.