Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4266 |
Data de lançamento: |
05/08/2022 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
RELE FOTOCELULA MARGIRIUS 1000W 220V |
47,87 |
2.393,65 |
20.00 |
PORTA LAMPADA ADAPTADOR E40P/27 METAL |
11,26 |
225,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2022 |
RELE FOTOCELULA MARGIRIUS 1000W 220V PORTA LAMPADA ADAPTADOR E40P/27 METAL |
2.618,85 |
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08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/991; |
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2.618,85 |
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09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4266/2022
INSTALART MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - 3036 |
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2.618,85 |
TOTAL |
2.618,85 |
2.618,85 |
2.618,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.