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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4353 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 LAMPADA LED 30W 30,00 240,00
1.00 MANGUEIRA CRISTAL 5/16X15MM 2,35 2,35
10.00 PARAFUSO 5,0X70 0,35 3,50
22.00 PARAFUSO 50X50 0,30 6,60
10.00 PARAFUSO FRANCES 5/16X1 0,50 5,00
1.00 FITA ISOLANTE 20M 9,50 9,50
1.00 INTERRUPTOR 1T SIMPLES+TOM FIX 2PT 19,50 19,50
1.00 JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO 6PCS 51,10 51,10
1.00 MODULO TOMADA 20A 7,70 7,70
4.00 SOQUETE PAFLOM 4,90 19,60
2.00 TOMADA DUPLA 20A 16,00 32,00
22.00 BUCHA 8 0,40 8,80
1.00 FITA CREPE 15,60 15,60
2.00 LIXA ROLO GR 120 3,90 7,80
2.00 LIXA ROLO GR 220 5,50 11,00
2.00 PINCEL 1 1/2 6,50 13,00
1.00 CONDULETE 2M 11,50 11,50
1.00 ROLO ESPUMA 15CM 7,30 7,30
2.00 SOLVENTE 900ML 16,00 32,00
1.00 TORNEIRA JARDIM 4,00 4,00
1.00 SUVINIL VERNIZ 3,6 IMBUIA 189,90 189,90
1.00 COLEIRA COURO 06 21,00 21,00
1.00 CORRENTE PARA CÃO 12,40 12,40
3.00 GARFO GAIOLA COM ROSCA 8,90 26,70
3.00 TAPA TUDO 26,50 79,50
1.00 PINCEL 02 9,10 9,10
2.00 TINTA ACRILICA GLASURIT 127,50 255,00
2.00 COLORANTE OALHA 3,6 4,00 8,00
2.00 CORANTE INTUIÇÃO MASCULINA 900ML 20,00 40,00
1.00 ROLO DE LÃ 5CM 7,90 7,90
3.00 ROLO DE LÃ 23CM 22,53 67,59
1.00 ESPATULA DE AÇO 8,90 8,90
1.00 SUPER BONDER LOCITTE 3G 5,75 5,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 LAMPADA LED 30W MANGUEIRA CRISTAL 5/16X15MM PARAFUSO 5,0X70 PARAFUSO 50X50 PARAFUSO FRANCES 5/16X1 FITA ISOLANTE 20M INTERRUPTOR 1T SIMPLES+TOM FIX 2PT JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO 6PCS MODULO TOMADA 20A SOQUETE PAFLOM TOMADA DUPLA 20A BUCHA 8 FITA CREPE LIXA ROLO GR 120 LIXA ROLO GR 220 PINCEL 1 1/2 CONDULETE 2M ROLO ESPUMA 15CM SOLVENTE 900ML TORNEIRA JARDIM SUVINIL VERNIZ 3,6 IMBUIA COLEIRA COURO 06 CORRENTE PARA CÃO GARFO GAIOLA COM ROSCA TAPA TUDO PINCEL 02 TINTA ACRILICA GLASURIT COLORANTE OALHA 3,6 CORANTE INTUIÇÃO MASCULINA 900ML ROLO DE LÃ 5CM ROLO DE LÃ 23CM ESPATULA DE AÇO SUPER BONDER LOCITTE 3G 1.239,59
16/08/2022 Conforme DANFE Nº 1/849; 1.239,59
16/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2022 BORGHETTI MATERIAIS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME - 5265 1.239,59
TOTAL 1.239,59 1.239,59 1.239,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.