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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4503 Data de lançamento: 23/08/2022
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 398,00 796,00
2.00 BATENTE AMORTECEDOR 66,00 132,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADORA EXTERNA 41,00 82,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA 31,00 62,00
2.00 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA 68,00 136,00
2.00 BUCHA BANDEJA TRASEIRA 106,00 212,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 271,00 542,00
2.00 COXIM DIANTEIRO AMORTECEDOR 264,00 528,00
2.00 BATENTE EIXO TRASEIRO Finalidade: VEICULO FIAT STRADA IWA-2148 104,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2022 AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE AMORTECEDOR BUCHA ESTABILIZADORA EXTERNA BUCHA ESTABILIZADORA INTERNA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA TRASEIRA AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM DIANTEIRO AMORTECEDOR BATENTE EIXO TRASEIRO Finalidade: VEICULO FIAT STRADA IWA-2148 2.698,00
30/08/2022 Conforme DANFE Nº 890/42325417; 2.698,00
01/09/2022 Pagamento de Empenho 4503/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.698,00
TOTAL 2.698,00 2.698,00 2.698,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.